送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-04-29 14:08

借应交税费-增值税-加计扣除 贷其他收益

ゾ星寒雾雪ぷ 追问

2019-04-29 14:13

是在每一笔做账的时候加上这个,还是月末统一做分录?

ゾ星寒雾雪ぷ 追问

2019-04-29 14:15

如果进项有留底,那么余额在哪个科目呢

吴少琴老师 解答

2019-04-29 17:41

月末一次做,进项有留底在应交税费-增值税-进项里面

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相关问题讨论
您好 实际抵减的时候写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 贷:银行存款
2019-10-11 10:23:55
借应交税费-增值税-加计扣除 贷其他收益
2019-04-29 14:08:05
你好,目前这个具体处理财政部还没有出台
2019-04-17 15:45:54
你好; 现代服务加计扣除的话; 比如 借:应交税费—未交增值税     贷:其他收益 、 银行存款
2021-12-07 14:18:05
借:应交税费 — 应交增值税(进项税额加计抵减额) 贷:其他收益 — 其他
2020-01-10 10:14:59
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