送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-04-29 11:14

你好,以后还有工资的话,可以先全部工资扣下,不足的下月扣,如果离职没有工资了,差额可以计入营业外支出,不能税前扣除

1 追问

2019-04-29 11:22

那会计分录该怎么做呢

徐阿富老师 解答

2019-04-29 11:25

你好,和发工资一起,其他人怎么做这个也怎么做啊,只是金额少些。余下来下月扣。就这一个人的分录:借应付职工薪酬   贷其他应收款或其他应付款-个人社保

1 追问

2019-04-29 11:30

工资没有计提,也没有发放,我今天计提的她的工资,这是第二笔分录,你看可以吗?

徐阿富老师 解答

2019-04-29 11:34

你好,1   管理费用不能做贷方  2你是单位部分也要收回是吗?3,这个421.16就是少的差额吧?应该做营业外支出比较好,当然你做管理费用借方也是可以,但不能税前扣除

1 追问

2019-04-29 11:41

那照你所说放在营业外支出的话会计分录怎么做呢?

徐阿富老师 解答

2019-04-29 11:42

你好,就是把管理费用421.16改为营业外支出,这样汇算清缴时可以直接看到数据,

1 追问

2019-04-29 12:04

直接把管理费用改成营业外支出就可以了吗?

徐阿富老师 解答

2019-04-29 12:28

你好,是的,把管理费用改成营业外支出就好了

1 追问

2019-04-29 12:36

我们公司1-3月取得不含税收入9万多,4月初申报增值税季报,享受小微企业优惠政策,免交增值税,这个月做这个的分录吗

徐阿富老师 解答

2019-04-29 12:38

你好,上月就应该做得到分录,而不是这样做,减免税借应交税费-应交增值税   贷营业外收入,不同的问题,你也可以重新发起提问的,谢谢

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2019-03-14 09:37:25
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2021-07-28 11:52:05
是需要,挂靠社保是违法的,还需要申报个税这个才可以,这个最好是少弄,这个你按下面这个做
2019-12-20 11:13:47
您好!你9月做了什么分录了?
2019-11-15 14:21:10
借其他应收款 贷银行存款 代扣的时候 借应付职工薪酬 贷其他应收款
2021-09-06 17:38:46
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