送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-04-28 18:54

你好,要转入职工福利费

簿荷梨子 追问

2019-04-28 19:38

老师,摘要要怎样写呢?分录,借:其他应收款,贷:职工福利费:负数,对吗?

庄老师 解答

2019-04-28 20:35

你好,无法收回工伤培款,借应付职工薪酬一福利费,借其他应收款一工伤培款(用负数)

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相关问题讨论
你好; 你们都已经开始租期了。 按月计提费用了。 不是挂其他应收款
2021-12-21 11:14:34
借其他应收款262.8,贷营业外收入262.8
2021-08-19 16:37:24
是的,收回来了再冲就可以了
2020-06-29 17:56:27
借其他应收款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税,
2020-03-19 11:55:49
先计提个税,借管理费用贷应付职工薪酬-年终奖 然后借应付职工薪酬-年终奖贷银行贷其他应收款
2020-03-18 14:03:39
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