我在站所工作,局里预借給我们预付款,我给他们开的往来收据,我这边的记帐联怎么记?资金往来结算票据的记帐联怎么记呢?
细腻的小蝴蝶
于2019-04-28 16:18 发布 871次浏览
- 送心意
姜老师
职称: 高级会计师
相关问题讨论

借:银行存款 贷:其他应付款
2019-04-28 17:03:32

你好,可以这样调整
原来预收帐款记到应收帐款贷方的,调整分录是,借:应收账款,贷:预收账款
预付帐款记应付帐款借方,调整分录是,借:预付账款,贷:应付账款
2021-08-03 16:59:57

建议先沿用旧软件的科目余额到新软件,再做调整分录。
2021-08-19 16:26:31

1是的,可以的
2、预付登记到应付账款的借方。
2019-10-22 14:14:05

你好,计入预付账款
2017-04-24 17:20:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息