送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-28 15:24

您好
转出的分录是应该月底出报表的时候就做分录

小宁宁 追问

2019-04-28 15:26

那我直接借:相关费用    贷:进项税额转出
结转的时候借:进项税额转出    贷:未交增值税
这样对吗

bamboo老师 解答

2019-04-28 15:27

这样写分录正确的

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相关问题讨论
你好借:管理费用 应交税费~进项 贷:银行存款,抵扣时不用做分录的
2016-10-28 14:10:44
您好 转出的分录是应该月底出报表的时候就做分录
2019-04-28 15:24:37
 同学你好,稍等正在作答
2024-06-14 23:59:13
您好 当月发票已到 当月没有抵扣 做进待抵扣进项税 下月抵扣的时候 做进项税额
2019-02-18 14:01:17
你好,借相关成本 贷应交税费应交增值税-进项税额转出
2020-07-11 19:41:22
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