你好,请问我们有费用发票是不能抵扣进项税的,但是这部分需要认证后再转出,转出的分录我是应该月底出报表的时候就做分录吗还是下个月15号前扣税的时候再做
小宁宁
于2019-04-28 15:23 发布 1156次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-28 15:24
您好
转出的分录是应该月底出报表的时候就做分录
相关问题讨论

你好借:管理费用 应交税费~进项 贷:银行存款,抵扣时不用做分录的
2016-10-28 14:10:44

您好
转出的分录是应该月底出报表的时候就做分录
2019-04-28 15:24:37

同学你好,稍等正在作答
2024-06-14 23:59:13

您好
当月发票已到 当月没有抵扣 做进待抵扣进项税 下月抵扣的时候 做进项税额
2019-02-18 14:01:17

你好,借相关成本
贷应交税费应交增值税-进项税额转出
2020-07-11 19:41:22
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小宁宁 追问
2019-04-28 15:26
bamboo老师 解答
2019-04-28 15:27