2025年12月开的发票50万,2026.1月把发票作废,1月份 问
您好,要的,12月正常交税,1月再冲当月的收入 答
怎么通知员工做2026年的专项附加扣除,有没有通知 问
https://zhuanlan.zhihu.com/p/670239926 一键带入确认上年的专项附加扣除 按这个步骤一键带入上年的 答
最近年底了,清理往来账,去年的有一两家应收款大金 问
那你们这种有虚开发票的风险业务都没有发生,你开了发票,而且还跨年 你这个发票能红冲吗? 红冲涉及到退税,你之前交过的增值税、附加税、印花税和所得税都要退回 答
我公司为一般纳税人,上游客户为个人,无法给我公司 问
同学,你好 这个税点,一般你们协商处理。 一般是收20个点的 答
老师,12月份银行付的运费成本,对方没给我开票,暂估 问
借:销售费用-运费 应交税费-待转进项税 贷:银行存款 答

老师好,股东向前法人个人付款作为购买公司资质的代价,公司变更法人为付款的股东,付出的这笔款项,记账:借:无形资产-资质费,贷:其他应付款-付款股东xx,可以吗?
答: 不对,这个钱不是给法人了吗?
老师你好!一个国企收到当地财政划拨的固定资产~车,划拨时基本就是快要报废的车了,当时的会计按原价入了固定资产账,分录是借:固定资产,贷:其他应付款_财政局,现在车完全报废了,请问老师这个其他应付款怎么出理??还是国企购买了一个App平台,当时的会计入了无形资产,分录是借:无形资产,贷:递延支出,请问老师这个分录正确吗?具体怎么做?请指教!
答: 本身就是快报废的车 既然前面这样处理 现在 借:其他应付款-财政局 贷:固定资产 购买无形资产的话 借:无形资产 贷:银行存款 在合理的期间摊销 借:管理费用 贷:累计摊销
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,如果我们公司要换财务软件,总价假设是100万,首付30万,软件公司也能开出30万的发票。当我把这30万付出后做账,是借:无形资产-软件;还是借:其他应付款,等100万全部付完了再转到无形资产呢?
答: 您好!您借无形资产-软件 贷:应付账款。 然后每次付钱借:应付账款 贷:银行存款。









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非鱼 追问
2019-04-29 18:08
朴老师 解答
2019-04-29 18:39