老师好:我有一个问题一直搞不明白。如果当月增值税申报表上报错了收入,进项税,销项税,报表已经上报了。几个月后自己发现了错误,帐务上进行了调帐,并计算出了需要补交的增值税,1、这笔需要补交的增值税是单独上交,还是和这个月应交的增值税合并计算后上交,2、调帐后调整出的进项税额转出,销项税额,进项税额在调帐当月的申报表应如何填报,3、计算出需要补交的增值税在当调帐当月的申报表中填在什么地方?
李晓衡
于2016-01-06 09:15 发布 1327次浏览
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