送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-27 11:52

您好
借:管理费用——办公费 368.96
应交税费——应交增值税——进项税额 11.42
贷:库存现金等 380
应交税费——应交增值税——进项税额转出  0.38

学徒 追问

2019-04-27 13:02

368.96怎么要记这个老师

学徒 追问

2019-04-27 13:04

怎么算的, 不是应该380-380/1.03*0.03

bamboo老师 解答

2019-04-27 13:12

您少支付的12不含税金额 
380.58-12/1.03 
上午计算器摁错了 小数不对

学徒 追问

2019-04-27 13:48

实际抵扣11.07对吧老师

bamboo老师 解答

2019-04-27 13:50

借:管理费用——办公费 380.58-12/1.03=368.93
应交税费——应交增值税——进项税额 11.42
贷:库存现金等 380
应交税费——应交增值税——进项税额转出 12/1.03*0.03=0.35

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您好 借:管理费用——办公费 368.96 应交税费——应交增值税——进项税额 11.42 贷:库存现金等 380 应交税费——应交增值税——进项税额转出 0.38
2019-04-27 11:52:33
你好,支付的时候借预付贷银存,按月分摊借管理费用贷预付
2018-10-16 16:52:04
您好!建议你按245入账。
2017-10-12 14:50:24
你好,可以入账核算的,可以计入办公费核算
2017-08-28 15:26:37
同学,你好,可以根据实际情况进行估计
2020-03-17 12:18:32
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