- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-27 11:52
您好
借:管理费用——办公费 368.96
应交税费——应交增值税——进项税额 11.42
贷:库存现金等 380
应交税费——应交增值税——进项税额转出 0.38
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贷:库存现金等 380
应交税费——应交增值税——进项税额转出 0.38
2019-04-27 11:52:33

你好,支付的时候借预付贷银存,按月分摊借管理费用贷预付
2018-10-16 16:52:04

您好!建议你按245入账。
2017-10-12 14:50:24

你好,可以入账核算的,可以计入办公费核算
2017-08-28 15:26:37

同学,你好,可以根据实际情况进行估计
2020-03-17 12:18:32
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