老师,就是12月份买了5台空调,但是发票开了6台,多出来的那台说是材料费来的,12月份入账的时候也没有盘点,这个月盘点后发现了这个问题,已经折旧了3个月了,怎么办呢?
Hanna
于2019-04-27 08:57 发布 676次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-04-27 08:59
需要把固定资产清理了,折旧冲回去
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需要把固定资产清理了,折旧冲回去
2019-04-27 08:59:07

需要进行差错更正,追溯调整。从固定资产入账的期间起至本期,调整固定资产原值,在根据每年多计提的折旧,冲回利润分配未分配利润;每一年都要调整年报。
2019-03-01 09:35:43

你可以先入账,没有认证做借应交税费待认证进项税额就可以
2019-07-02 08:44:00

你好,按照你的问题描述,你的折旧表计提“多”了,那调整的时候应该是“调减”的,也就是说应该是减去多计提的折旧金额。亲,如有疑问,请继续提问,满意请5星好评哦~
2018-07-14 06:48:47

同学,你好
就填这2个月的
2022-10-24 13:42:57
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