我公司2015年12份注册,认缴注册资本金10000万,建帐时已做会计分录:借:其他应收款,贷:实收资本。现造成其他应收款长期挂帐余额较大,增加税务风险,请问老师我怎么处理。谢谢
周周
于2019-04-27 08:56 发布 1201次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,把之前这笔分录冲销就是了
2019-04-27 08:56:51
你好
借实收资本
贷 其他应收款
2022-02-22 20:25:32
现在就需要做的需要清理了。
2025-01-06 09:33:19
年底调整账务较好,做分录:借:实收资本 420 万,贷:其他应付款 - 实收资本 420 万。这样可使年底报表准确,注销时也更顺畅,避免审查时出现问题。若年底不调,注销时也需冲回错误分录,再根据实际处理 “其他应付款 - 实收资本” 余额,可能涉及转入营业外收入及缴税等
2025-01-06 08:58:12
学员你好,实收资本没有到位一般是不入账的
2021-11-28 22:31:20
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