老师 当月做了无票收入 次月又开具了发票 次月有 问
您好,次月你把当月的无票收入减去上月申报的无票收入,按差额来申报 答
老师请问物业行业出新规预收的物业费也要先交增 问
2026 年起新规明确,预收物业费需在纳税义务时点全额申报增值税,不再分期 答
领导直接给我几张发票说对私发票我该怎么做账。 问
同学,你好 你问领导,是要报销吗?还是什么? 答
老师,个体户核定增值税3000元,怎么做分录。核定个 问
同学,你好 借:管理费用-增值税 3000 管理费用-个人所得税 1200 贷:银行存款 答
个人所得税汇算清缴,缴纳的税目是劳务报酬和特许 问
同学,你好 劳务报酬和特许权使用费在汇算清缴时被要求补充退税证明,通常是因为税务系统识别到相关收入存在退税申请,但预扣预缴环节的税款数据与实际扣除情况不匹配,需提供佐证材料以核实退税合理性。 答

老师,我们变更税率前签的合同税率17%,客户付款也是按17%支付,之后我们开发票税率16%,客户要求退还1%的差价(例如变更税率前合同签订金额5万元,现在我们要退回1000元税款差价,那我们开票价税合计应该是49000元还是50000元?)
答: 学员你好, 开票价税合计应该是49000,剩余1000元差价冲减公司收入处理。
老师好:之前和客户签合同是含13个点的单价30000元,现在税率降了,税率改为6个点,客户要求价格也要降低了,按不含税26548.67元的单价再乘以6个点的税率,客户这样要求合理吗?
答: 这个对方是一般纳税人的话,对方的要求是属于合理的范围。因为你们当时按13%开具发票,对方可以多抵扣进项税7%
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,关于印花税的几个问题回答,学堂老师回答的不一样,具体再咨询一下,谢谢①合同印花税,很多老师说不管有没有签订合同,印花税都要缴纳,如果没有签订合同,就按照发票金额缴纳,是这样吗?也有的学堂老师说,没有签订合同,可以不缴纳印花税?②关于合同印花税的是按照含税价还是不含税价缴纳,有的说按含税金额,有的说按不含税金额?还有的说签订合同时列明了不含税金额的,按不含税金额缴纳,没有列明的,按含税金额缴纳,请给解答以下并提供一下税法依据非常感谢!
答: 您好!老师正在看题目
老师,你好,请问跟供应商签订的合同,注明了不含税金额,税额,价税合计,但对方开这来的是普票,请问我们购销合同印花税计税依据是不含税金额,还是含税金额?
目前我有一个合同 17年签订的 税额是17%, 现在因税额变更为13%,我现在要开票。开票金额因该怎么算。17年签订的合同金额是含税价
老师好,印花税的计税金额,是填含税的合同金额还是不含税的合同金额 ?现在销售合同、建筑安装合同、建筑服务合同适用的印花税的税率是0.03%,是不?




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牛老师 解答
2019-04-27 07:00