我们公司厂车加油都是预付5000元,每次对方开过来的发票金额是不对等的,但是要按照实际发票金额做冲减怎么做分录

舒适的板栗
于2019-04-26 15:51 发布 1276次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好 你预付加油款的时候 做借方预付账款贷方银行 消费后开票给你 按实际开票金额来做账 借方管理费用等贷方预付账款
2019-04-26 15:56:38
你好,按票面信息做账,没有支付的体现在应付账款就是了
2017-01-05 15:07:05
你好,借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款 应付账款
然后把多开部分做进项税额转出处理
借;原材料 贷应交税费(进项税额转出)
2018-07-23 12:59:27
借 管理费用等-保险费5461.51
税金及附加-车船税420
应交税费-应交增值税(进项税额)327.69
贷 银行存款 6200
2019-02-21 11:57:33
按实际付款金额入账就可以,多出的不用入账的
2020-07-28 10:02:58
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