送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-26 12:44

您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
报税的话根据开具的发票申报填写计算缴纳税款

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您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 报税的话根据开具的发票申报填写计算缴纳税款
2019-04-26 12:44:21
但是我已经开了13%票了已经给购货方了 怎么办呢
2019-05-15 18:57:15
你好,5月购货方发票退回分录是 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;银行存款 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-05-30 09:45:58
那就先做借银行贷预收,然后出库的先不做账,先单独记一下
2019-08-23 09:57:55
你好,让他去税务局办理吧,你们开了负数,发票已经跨越了,没法再作废了。
2020-05-20 15:39:24
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