老师,*建筑服务*劳务费合同需要缴纳印花税吗 问
好的,谢谢老师 答
老师公司要注销,有一个其他应收款17000,其他应付款 问
你好,应收收不回来转营业外支出,但是无法支付的也是转营业外收入,这个无法避免的 答
收到加工费的进项发票是做委托加工物资吗 问
那什么时候由委托加工物资转为库存商品 答
付款人是公司,收款人是建行批量账务集中处理怎么 问
同学,你好 具体是什么款? 答
老师 发票当月开错了 红冲和对方已认证红冲 方法 问
已认证的进项发票对方要红冲怎么办 已认证的进项发票对方要红冲的处理方式主要包括以下步骤: 购货方申请红字信息表: 由购货方登录开票软件,点击“红字信息表填开”。 选择“购货方申请-已抵扣”,输入原蓝字发票的信息,点击“保存”。 选择“红字信息表导出”,点击“上传”,等待系统审核通过。 销售方开具红字发票: 销售方登录开票软件,点击“发票填开”。 在发票填开界面,选择“红字”,点击“导入红字发票信息表”,系统自动生成红字发票,点击“保存”即可。 老师 已认证红冲是这样的吗? 答

出口退税的问题,生产型出口企业,为什么外购的材料出口要视同内销补税?(有两种方式,出口免税,进项要做转出,第二种转内销补税)政策好像没有哪一条原原本本指出来
答: 你好,直接出口外购的产品免税但是不退税确实是
外贸企业出口免税,不申请出口退税可以不?这种情况是不是要视同内销?
答: 您好!可以的。可以免税不退税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请教一下,如果公司有一笔2018年度的出口业务,如果正常情况是出口免税并退税的,因为特殊情况要转为视同内销征税,但是这个通知是税务最近才下的,象这样的情况是就近申报还是要修改18年的申报?如果修改18年的申报就会产生好几年的滞纳金
答: 因为是最近才下的通知,你们也是非主观意愿的,跟税务局协商一下,看是不是可以转到今年交这个税,







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