老师您好!月末对于“进项税额转出”的余额怎样结转分录?!敬请指导,非常感谢!!!
昆仑黄智领
于2019-04-25 18:59 发布 827次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-04-25 18:59
这个余额是要增加应交税费应交增值税的,跟销项税,进项税一并结转到转出未交增值税
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这个余额是要增加应交税费应交增值税的,跟销项税,进项税一并结转到转出未交增值税
2019-04-25 18:59:52

需要交所得税吗?借所得税费用 贷应交税费 借应交税费 贷银行,要是年末没对汇算清缴所得税计提那就做计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税
同时调整未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整。
补交税款时
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
2018-12-30 11:01:57

您好,由于市场出现产品滞销而造成的停工费用,应该记入管理费用核算比较好。
2019-11-23 22:19:48

你好,先计提:借:税金及附加 贷:应交税费—应交城建税/应交教育费附加/应交地方教育附加 应交税费—应交房产税 应交税费—应交土地使用税 ;支付时,借:应交税费—应交城建税/应交教育费附加/应交地方教育附加 应交税费—应交房产税 应交税费—应交土地使用税 贷:银行存款
2018-10-25 13:07:39

这个要看你们系统的功能的啊
2018-12-20 11:33:28
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