- 送心意
刘老师
职称: 中级会计师
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是的。。。。。。。。。。。。。。
2016-01-05 17:16:10
你自己承兑了,你还需要钱支出的,借应付票据贷银存,做这个
2019-06-12 15:36:18
借:银行存款(实际收到的金额),
借:财务费用(差额,手续费),
贷:应收票据(票面金额),
2021-09-20 23:08:21
1000000%2B1000 这个应收票据账面价值
1000000%2B1000%2B1200-900 这个是贴现款。即到期值-贴现息。
差额计入财务费用。
账务处理:
借:银行存款 1000000%2B1000%2B1200-900
贷:应收票据 1000000%2B1000
财务费用 差额
2020-03-15 22:43:33
你好,如果这个是你们单位承担的那一部分,放到财务费用
提前贴现了,120的票面收到了100,
比如你是100块钱买进来的,但是票面是120,这个差额就是财务费用负数
2022-03-23 10:50:06
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