- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-04-25 09:21
你好,是这样做分录
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
相关问题讨论

你好,是这样做分录
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2019-04-25 09:21:51

这个要是涉及损益需要做以前年度损益调整的
2020-02-26 10:07:54

你好,不是这么累计的
虽然冲销的是去年的,但是发生在今年,而不是以前账务处理有错误
2017-01-03 17:46:44

你好,开了以前年度的销项负数发票,可以冲减当年的收入跟成本,账务处理是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
2020-12-14 09:39:06

你好,是的,可以的,可以抵扣当月的正数
2020-04-11 17:13:28
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