请问老师,我们这个月认证发票超过销项发票,应该怎么做账,纳税申报怎么做?谢谢
Vicky^
于2019-04-24 18:55 发布 639次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-04-24 18:59
你好,借:应交税费-销项税额
应交税费-转出多交增值税
贷:应交税费-进项税额
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-转出多交增值税
申报跟分别填写进项附表二,销项填写主表,跟你的原来申报是一样的
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你好,借:应交税费-销项税额
应交税费-转出多交增值税
贷:应交税费-进项税额
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-转出多交增值税
申报跟分别填写进项附表二,销项填写主表,跟你的原来申报是一样的
2019-04-24 18:59:21

借应收账款
贷主营业务收入未开票收入
贷应交税费增值税销项税
2019-04-12 12:14:22

您好!这样按要求是不可以的。这样操作你公司存在虚开发票的行为。
让他自己找别的方法解决吧。为什么要你公司这样做呢,让他找别的公司这样做不行?
2016-04-28 10:53:33

你好
你们转包出去的吗
2020-03-13 15:06:35

您好,行程单可以抵扣进项税,借成本费用科目,应交税费应交增值税(进项税)贷其他应付款等
2022-03-23 19:08:15
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