2025年12月开的发票50万,2026.1月把发票作废,1月份 问
您好,要的,12月正常交税,1月再冲当月的收入 答
怎么通知员工做2026年的专项附加扣除,有没有通知 问
https://zhuanlan.zhihu.com/p/670239926 一键带入确认上年的专项附加扣除 按这个步骤一键带入上年的 答
最近年底了,清理往来账,去年的有一两家应收款大金 问
那你们这种有虚开发票的风险业务都没有发生,你开了发票,而且还跨年 你这个发票能红冲吗? 红冲涉及到退税,你之前交过的增值税、附加税、印花税和所得税都要退回 答
我公司为一般纳税人,上游客户为个人,无法给我公司 问
同学,你好 这个税点,一般你们协商处理。 一般是收20个点的 答
老师,12月份银行付的运费成本,对方没给我开票,暂估 问
借:销售费用-运费 应交税费-待转进项税 贷:银行存款 答

税控设备的购买可以减免管理费用或者增加营业外收入?
答: <p>您好!实际操作中这2种都有,但是计入营业外收入更符合税法精神。</p>
关于购买税控设备,正常分录是: 借:管理费用 贷:库存现金 减免时 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:管理费用,但是如果是贷方营业外收入呢?这个营业外收入会不会增加企业所得税?
答: 您好 营业外收入是需要交所得税的,但是就这笔业务来说, 购入时: 借:管理费用 贷:银行存款 抵减税金时: 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:营业外收入 管理费用和营业外收入相抵后无需交所得税。没有增加企业所得税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
1.税控设备全额抵扣,如果做在“营业外收入”,相当于是减免了增值税,但并未减免所得税,是吗?2.不计入“营业外收入”,计入“管理费用”,是否合规?
答: 你好! 收到发票时:借管理费用 贷银行存款 换税时:借应交税费-应交增值税(减免税款) 贷营业外收入
购入的税控设备和每年的管理费,在增值税中全额抵减,可是在缴纳且所得税时,不允许计入管理费用,要计入营业外收入。说是享受了增值税减免,就不能享受所得税抵扣
购入的税控设备和每年的管理费,在增值税中全额抵减,可是在缴纳且所得税时,不允许计入管理费用,要计入营业外收入。说是享受了增值税减免,就不能享受所得税抵扣,是这样的吗,那计入营业外收入的分录又该怎么做呢










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