老师某公司一般纳税人,截止11月收入3609722.83,已交增值税8038.23,留底58728.89,税负0.8%,问题一:12月开票2443039.7,按照税负计算12月应缴纳增值税及需认证发票金额。 问题二:12月收到进项发票2500000,销售开具金额1250000,求按税负该企业还能开多少发票及本月缴纳增值税金额。(题一,题二无联系,分别计算)
梁
于2019-04-24 10:10 发布 610次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-04-24 11:45
你好,你这个税负是多少呢?
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你好,你这个税负是多少呢?
2019-04-24 11:45:02

是的。就是这样理解的了。
2018-11-20 13:41:43

一般纳税应交增值税=销项-进项 -留 抵 +转出
2019-04-08 12:14:35

你好,你们的税率是多少?无票收入按含税金额倒算不含税收入金额
2022-08-08 13:49:23

普通发票不能抵扣进项税额
2023-12-28 06:41:19
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梁 追问
2019-04-24 11:49
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2019-04-25 09:13