送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-23 16:06

您好
如果对方不开红字发票的话 可以先认证 按照实际的进项税额进行抵扣 然后填表做进项税额转出处理

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相关问题讨论
您好 如果对方不开红字发票的话 可以先认证 按照实际的进项税额进行抵扣 然后填表做进项税额转出处理
2019-04-23 16:06:56
你好,让对方开具红字折让发票
2019-04-23 16:00:17
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2019-05-28 10:34:23
你好,不可以这样操作的
2016-08-17 16:56:39
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