老师您好!请问电子税务局出现了这个要怎么处理啊? 问
同学你好 去税局大厅处理 答
公司使用用友软件,有收到专票需要缴纳印花税吗 问
你好是的,需要缴纳印花税的。 答
老师,我们公司收到去年12月份的社保退费,需要怎么 问
借,银行 贷,应付职工薪酬,社保 其他应收款,个人负担的社保 借,应付职工薪酬,社保 贷,利润分配,未分配利润。 答
您好,请教一下,我把2021年其他应付款录入实收资本, 问
你好,不涉及以前年度损益类科目,不需要以前年度损益调整 答
老师,你好,我们是项目咨询管理有限公司,是做公司招 问
这个不需要缴纳印花税的 答
老师,税会差异形成的调整项目,分录是不是这样做的?借:所得税费用-递延所得税 贷:递延所得税负债 或 借:递延所得税资产 贷:所得税费用-递延所得税,然后是 借:应交税费-应交所得税 贷:所得税费用-当期所得税
答: 你好,第一个分录和第二个分录可以的。
老师你好,我想问一下,第二个分录为什么都是通过调整【递延所得税资产】。而不是分别调整【递延所得税资产】和【应交税费——应交所得说】两个科目呢? 我的做这道题的分录是1、调整递延所得说:借:以前年度损益调整25 000 贷:递延所得说资产25 000 2、调整应交税费:借:应交税费——应交所得所200 000 贷:以前年度损益调整 200 000
答: 同学你好,题中只调整了递延所得税,按理来说,也应当调整报告期的当期所得税。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,您好,提取的递延所得税资产,因为应收账款收回,递延所得税怎么做分录 去年审计调整时借:递延所得税资产 贷: 所得税。我们在调整分录里面是:借:递延所得税资产 贷:以前年度损益调整。
答: 是的啊 ,去年的今年用以前年度损益调整