公司股东向公司借款20万,如果每个月收1000利息,我 问
那个是啊1000/1.06*0.06计算增值税 答
老师,我公司一般纳税人,上期留抵137.62元,待认证进 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税7293.35 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税7293.35 贷:银行存款 答
老师你好,我们是一般纳税人公司,如果月底了其他应 问
那个是有风险的哈 答
老师好,供应商给A公司开票200万走账的,现在供应商 问
两种走账方式均有极高风险,核心要点如下: 无真实业务开票属于虚开增值税发票,涉刑事 %2B 行政责任。 资金流绕个人账户周转,与发票流不一致,触发税务稽查。 大额私转公 / 公转私易被认定为洗钱、个税疑点,法人需担责。 答
半路拉手,新建账从 1 月开始,结账时显示试算不平衡 问
不是用最近一期科目余额表的余额建的期初 ? 答

我们是独立核算的分公司,但是我们员工的社保让总公司帮买的,每季度我们交一次钱给总公司帮交社保,总公司只开收据给我们,这样的收据我们分公司可以入账的吗,我平时都入到了管理费用去了没有发票呢,因为是总公司交的钱,发票是总公司收的了,那我之前入的那些怎么办呀
答: 可以入帐的,祝学习愉快
是分公司挂靠别的公司(总公司)与甲方签订合同.每月由挂靠公司开具合同金额发票.最近因有人员变动.正常情况下应是减少合同的管理费用才对的,但是甲方因内部问题又不肯这样处理,只开具一张证明(有单位公章),让我们每月把其中10800的费用转到他们指定的帐号(私人),.原本费用是作管理费用支付,.但是审计那边现在说这样属于异常费用.不合理,那么应如何处理这笔费才行?
答: 没有老师可以帮处理一下吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,分公司开了一张60万的票给客户这个包含了2.5万原本是分公司给总公司的,总公司现在不肯开2.5万给分公司的管理费用,怎么办呢
答: 同学这样只能先挂账上同学。其它应收款







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