老师,上一年度预付账款~待摊费用是负数,是不是摊多了费用,我该不该调账呢,如果调账的话,我该怎么调整?直接冲费用吗
离沫小点
于2019-04-22 22:36 发布 1907次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-22 22:44
您好
预付账款~待摊费用是负数,是摊多了费用
应该调账 通过以前年度损益调整科目
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您好
预付账款~待摊费用是负数,是摊多了费用
应该调账 通过以前年度损益调整科目
2019-04-22 22:44:26

你好,跨年的需要通过以前年度处理一下
把管理费用替换成以前年度损益科目
也可以直接通过利润分配科目处理
2020-07-10 17:04:56

你好,是的呢,
借预付账款,贷管理费用
摊销的时候再借管理费用,贷预付账款
2021-01-05 09:03:49

是的 借:以前年度损益调整 贷:预付账款-待摊费用,在结转以前年度损益调整
2020-01-06 18:53:03

同学你好
计入长期待摊费用
按月摊销
2021-11-22 12:35:31
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离沫小点 追问
2019-04-22 23:17
bamboo老师 解答
2019-04-22 23:25