送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-22 22:44

您好
预付账款~待摊费用是负数,是摊多了费用
应该调账 通过以前年度损益调整科目

离沫小点 追问

2019-04-22 23:17

具体该怎么做分录呢

bamboo老师 解答

2019-04-22 23:25

您摊销时候分录怎么写的

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相关问题讨论
您好 预付账款~待摊费用是负数,是摊多了费用 应该调账 通过以前年度损益调整科目
2019-04-22 22:44:26
你好,跨年的需要通过以前年度处理一下 把管理费用替换成以前年度损益科目 也可以直接通过利润分配科目处理
2020-07-10 17:04:56
你好,是的呢, 借预付账款,贷管理费用 摊销的时候再借管理费用,贷预付账款
2021-01-05 09:03:49
是的 借:以前年度损益调整 贷:预付账款-待摊费用,在结转以前年度损益调整
2020-01-06 18:53:03
同学你好 计入长期待摊费用 按月摊销
2021-11-22 12:35:31
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