请问老师如果当月没有培训收入的话,计提老师的工资,借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 这个分录对吗?
忧伤的咖啡豆
于2019-04-22 19:08 发布 680次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,不对,借方应当是劳务成本,而不是主营业务成本
2019-04-22 19:09:36

这样是可以的。你的主要活动就是培训收入。而培训老师的支出是业务活动中一项比较大的成本。虽然当其没有取得收入,但是你支付给老师的工资也是为经营活动所必需的。
2019-04-23 10:50:48

你好,计提借方是劳务成本,然后结转到主营业务成本
借;劳务成本,贷;应付职工薪酬
借;主营业务成本,贷;劳务成本
2019-04-29 17:33:26

你好,借 主营业务成本 贷 应付职工薪酬
2019-12-17 16:44:49

你好!为什么做管理费用贷方?
2019-02-26 16:20:50
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