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克江老师

职称,中级会计师,注册会计师,税务师

2019-04-22 14:35

你好,这个可以,如开票,增值税税法上,要算销

21329829 追问

2019-04-22 14:37

老师能说具体一点吗?不太理解

21329829 追问

2019-04-22 14:40

一套模具分四次付款,第一次付50%,开票数量一栏里是写0.5吗?

克江老师 解答

2019-04-22 14:47

可以开0.5台的。但要计算销税

21329829 追问

2019-04-22 14:56

这个会计分录要怎么做呢?

21329829 追问

2019-04-22 15:03

确认收入了同时也要结转成本吧,这个成本要怎么计算呢?

克江老师 解答

2019-04-22 17:31

财务上不确认收入:开票:借:应收账款  
                                       贷:应交税费-应交销项

21329829 追问

2019-04-23 10:29

老师,开票时不确认收入,应收账款的金额和我要开票的金额也对不上啊
我现在要开票的金额是17万,老师麻烦你把从开票到收到货款到结转成本,一套完整的分录写一个,谢谢

克江老师 解答

2019-04-23 10:52

你好,确认收入是按照会计准则要求来判断。财务上不确认收入:开票:借:应收账款 
贷:应交税费-应交销项,是不满足财务上确确认收入时的分录。
满足确认收入,财务和税费没有差异:
借:银行存款17
贷: 主营业务收入
应交税费—应交增值税
结转成本
借:主营业务成本 
贷:库存商品

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你好,这个可以,如开票,增值税税法上,要算销
2019-04-22 14:35:31
借以前年度损益调整 贷应付账款,借未分配利润 贷以前年度损益调整,你这个对方没有倒闭吧,那就挂这个平掉,之前白条入账贴后面
2020-06-05 10:27:45
比如有加公司,我们之前欠他们30多万的货款,后面他们签约需要提前打2018年的部分货款,就提前打了15万
2018-04-25 09:07:33
你好,当时预付挂的预付账款的话,后面付也用预付账款
2016-12-24 10:58:21
你好,是什么原因导致的不一致,而且预付账款对付不认可呢?
2020-09-09 10:03:22
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