送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-04-22 10:00

就是收到了材料,但是还没有收到发票,要把材料暂估入账,借,原材料,贷,暂估应付款

谢文 追问

2019-04-22 10:31

暂估做红字是吗

辜老师 解答

2019-04-22 10:35

暂估是蓝字,收到发票,冲减暂估,就是红字

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相关问题讨论
暂估做红字是吗
2019-04-22 10:31:03
你好!原分录红字冲回在做正确的
2016-11-01 12:26:20
你好,借;原材料 贷;应付账款——暂估 暂估的时候不需要估计进项税额的 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-08-17 20:48:29
你好!是的,分录就是这样
2022-03-02 14:00:46
你好,10月份入库,没有发票 11月份发票到了红冲暂估然后做发票的 但是应付账款12就可以,前面不需要加应付暂估
2019-12-10 09:36:34
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