送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-22 08:45

您好
如果您预收科目上还有贷方余额 帐实际结清 是有1000还未开发票给客户

多米 追问

2019-04-22 12:46

老师,如何处理?

bamboo老师 解答

2019-04-22 12:49

那那您开票做收入或者做未开票收入处理
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额

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您好 如果您预收科目上还有贷方余额 帐实际结清 是有1000还未开发票给客户
2019-04-22 08:45:36
你好,差额可以放到销售费用。
2022-09-27 11:51:42
。借银行存款。 贷收入,应交税费 预收款100。
2022-02-17 08:39:01
同学你好,你这个是因为销售退回理应是开600元的发票,而不是开1000元。
2021-08-10 20:36:23
你好 按开票金额入账 少收的钱记营业外支出 
2021-07-12 19:49:56
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