老师 ,我对进项票认证后发现有张是错误信息,填了红字申请表,对方也重新给我开具了正确的蓝票,我已经拿到手,接下来我应该怎么进项账务处理,我应该重新认证系统会自动把之前的进项弥补到原来的税金中吧,因为我上个月已经用于抵扣了,不影响税金吧,会计分录应该怎么做
chrisy
于2019-04-22 08:33 发布 954次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

开了红字信息表借预付贷库存商品,应交税费-应交增值税-进项转出
蓝字发票认证借库存商品,进项,贷预付
2019-04-22 09:07:40

可以暂估入库,借库存商品 贷应付账款 暂估款
2019-11-15 09:56:04

您好
进项税额当期没有抵扣完,不需要做账务处理 在主表上留待下期继续抵扣
2019-09-26 13:34:56

借应交税费-增值税加计扣除
贷其他收益
借应交税费-未交增值税
贷应交税费-增值税加计扣除
银存
2019-08-19 16:23:24

不能扣、借管理费用业务招待费贷银行存款
2019-12-02 16:01:27
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