老师你好!我公司支付对方100万的货款,但是我只收 问
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 答
老师,你好,公司是小规模的建筑劳务公司,公司在2025 问
你好,当时这个普通发票交了增值税吗?你账上红冲收入再重新做一个收入就行 财务报表里面的营业收入,这个是不影响的。 答
老师,关于老板找票的问题,我还是有点不清楚,假如看9 问
同学,你好 请稍等一下 答
23年的所得税,23年的账目。24年5月退到对公户2万4 问
问题出在第二笔分录漏记 “贷:以前年度损益调整”,导致未分配利润少计 2.4 万。正确补做分录如下: 借:应交税费 — 应交所得税 2.4 万 贷:以前年度损益调整 2.4 万 之后需将 “以前年度损益调整” 余额结转至未分配利润,分录: 借:以前年度损益调整 2.4 万 贷:利润分配 — 未分配利润 2.4 万 做完这两笔,资产负债表 “未分配利润” 就能补回 2.4 万差额,实现平账。 答
你好老师,请问我们公司给产品拍摄照片,放到小红书 问
你好,这个你们是自己的商品,还是帮别人拍片。 答

老师,一般纳税人,客户买票,要开出去15万的专票,我没有进项,这种情况我要收几个点才保本?
答: 您好,您没有进项,那您就是所有的税款都需要您承担,假设您是13%的增值税税率,那您增值税就是150000/1.13*0.13=17256.64,增值税的附加税是17256.64*0.12=2070.80,印花税是150000*1.13*万分之三=39.80,所得税按100万以下的小微企业算,150000/1.13*25%*20%=6637.19,合计税款是17256.64+2070.80+39.8+6637.19=26004.41,26004.41/150000=17.34%
老师你好 销售的一般纳税人 进项开票进来品名xx洗衣液 开出去品名就洗衣液可以吗
答: 您好 可以按您说的这样开具发票
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,公司一般纳税人开出去专票,没有进项?这样可以吗?
答: 你好,是销售货物的销项没有取得进项发票?

