老师好,这张发票是对方单位开过来的,我应该怎么做账呢?

许
于2019-04-20 12:02 发布 724次浏览

- 送心意
阿文老师
职称: 中级会计师,初级会计师,经济师
2019-04-20 12:10
普通发票按照全额计入,不能抵扣
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2019-04-20 12:10:52
你好!你们买来是用来卖还是做什么用的。
2020-04-23 17:22:46
你好 你这个业务实际是3月发生的 你做暂估费用在3月去 。
2021-04-01 14:21:27
你好 ; 这个最好是开票给你们。 做成本去 ; 你们这个固定收益具体合同内容是什么 ?这样好判断 开票大类的
2022-04-02 17:11:54
你好 你在开票系统开负数发票来红冲 然后在开一张正确的发票给对方就行了。 你把收回来的发票做红冲分录即可
2020-05-09 09:37:17
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