比如说含税金额116,成本100,他按13%开票,那应该是收我们的含税金额就是113,多收了3元,不是按多收的这部分来开进项发票吗
小草
于2019-04-18 16:10 发布 1828次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!这个不一定了,看双方谈。现在有很多是不管这个差额的。比如之前含税116,现在也还是按含税116给你开票,但是税率是13%
2019-04-18 16:25:21

是的,同学,不含税金额10,税差是3元
2019-04-18 17:21:18

你们是一般纳税人的话
专票是100
普票是103
2022-01-11 20:53:21

您好
请问您单位购入就销售么
2019-09-24 19:55:42

同学,你好,购进的时候,如果是专票的话,价税分离,不含税的进成本,那就是100
销售的时候,也是含税销售,比如含税价是150,那么不含税价格是150/1.13=132.74,这是主营业务收入
那么利润=132.74-100=32.74
2023-04-07 15:19:08
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