老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
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老师您好,我们公司进购一批库存商品,但还没收到发票,我先暂估入库,借库存商品,贷应付账款,到月底了还是没收到库存商品的发票,已经销售部分库存商品,我是应该直接结转成本,还是应该怎么会计处理
老师,请问下12月入库的商品已在12月销售,但未收到供应商发票,跨年可以先暂估入库商品成本,结转已销库存商品成本,次年收到发票在冲销暂估吗?




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万亮 追问
2019-04-18 13:54
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