送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-04-18 11:41

借支时,借,其他应收款,贷银行存款  5000
报销时,借,管理费用~差旅费,应交税费~应交增值税~进项税,贷,其他应收款

上传图片  
相关问题讨论
借支时,借,其他应收款,贷银行存款 5000 报销时,借,管理费用~差旅费,应交税费~应交增值税~进项税,贷,其他应收款
2019-04-18 11:41:36
同学你好 借:管理费用746 应交税费-应交增值税(进项税额)54 库存现金200 贷:其他应收款1000
2022-05-12 18:41:48
你好 借;管理费用——差旅费(差额) 应交税费——应交增值税(进项税)20.66 贷;银行存款等科目 2950
2020-05-26 08:57:55
应收差旅费 1000 元:应收账款 1000 元,现金 200 元; 车票和住宿费 846 元:交通费用 746 元,住宿费 100 元; 增值税 54 元:应交税费 54 元。
2023-03-06 15:44:16
你好,借现金(交回部分) 管理费用 差旅费 贷 其他应收款-张红(借款)
2021-11-27 22:01:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...