- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论

借:单位管理费用9000 其他应收款1000 贷:财政拨款收入10000
2019-04-18 12:45:50

如果说你是垫付,又没有挂往来,那么你的分录是怎么处理的?直接计入了费用?
2020-07-15 18:30:31

借单位管理费
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷财政拨款收入
借财政拨款支出
贷财政拨款预算收入
2019-09-19 10:32:46

计提工资时只做财务会计账务处理。实际发放时做预算会计账务处理。计提时借:单位管理费用 贷:应付职工薪酬 。实际发放时借:事业支出 贷:资金结存。
2019-10-20 22:26:14

财务 会计是
借:其他应收款
贷:银行存款
预算会计
借:事业支出
贷:资金结存
2019-09-05 21:01:28
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