老师,问你一下,去年一年我只有成本,没有对甲方开票,也没有计提收入,因此去年相当于没有交企业所得税了,那么,2019年1月份我对甲方开了发票,也有进项票进来,我对甲方开了70万的发票,材料票进来有30万的发票,再加上一点管理费用,那么这一季度的利润就有20多万,那么要交1万多的企业所得税,我就想问一下,那这个去年一个的成本不就没有计吗
学徒
于2019-04-18 09:56 发布 794次浏览
- 送心意
点~玲老师
职称: 中级会计师
2019-04-18 10:34
去年的成本你确认去年的收入的同时再确认成本
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去年的成本你确认去年的收入的同时再确认成本
2019-04-18 10:34:05

同学你好
这个可以的哦
2023-11-26 05:13:39

老师们公司给员工租的房,未开票给我们公司,在算企业所得税汇缴的时候,这个费用管理费用福利费是不是要调增是需要纳税调增,第二就是这个房屋发生的物管费,物业给我们公司开了专票,可以抵扣吗?你们要是一般纳税人是可以抵扣
2019-05-26 15:36:18

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