送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-18 08:22

您好
借:银行存款
贷:其他应付款
借:财务费用  600000*0.07/12=3500 按月计提
贷:应付利息

追问

2019-04-18 08:28

到期还款的时候是
借:其他应付款 600000
        应付利息 38500
       财务费用 3500
贷:银行存款 642000
是这样对吗

bamboo老师 解答

2019-04-18 08:29

是的 还款时候分录这样写正确的

追问

2019-04-18 08:30

那需要对方给我们开发票吗?

bamboo老师 解答

2019-04-18 08:31

那需要对方给您们开发票

追问

2019-04-18 08:32

开发票是什么时候开呢?不开可以吗

bamboo老师 解答

2019-04-18 08:35

您合同约定什么时候支付利息 就什么时候给您开具发票 不开的话 财务费用不能所得税前扣除

追问

2019-04-18 08:43

偿还本金的时候支付利息,到时候开发票的时候是来收取的利息的发票是吗

bamboo老师 解答

2019-04-18 08:44

开发票的时候收取的利息的发票  对的

追问

2019-04-18 08:45

好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-04-18 08:45

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 借:银行存款 贷:其他应付款 借:财务费用 600000*0.07/12=3500 按月计提 贷:应付利息
2019-04-18 08:22:46
你好 向别的公司借款,一般不列入短期借款科目核算 借 银行存款 贷 其他应付款-别的公司
2019-04-16 08:28:24
你好,是站在哪个公司的角度,针对哪一笔业务做分录呢? 
2022-03-09 17:48:56
借:银行存款爱:长期借款--利息支出
2018-05-29 10:59:11
您好!子公司如下处理 借:银行存款80万 贷:其他应付款-母公司80万
2022-03-09 17:56:55
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