送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-04-18 08:10

你好
内销的增值税:本期销项税额-本期认证的进项税额-期初留抵税额
与一般企业的增值税计算并没有原则性的区别!

Sophia Fu 追问

2019-04-18 09:58

这个月外销销项税2000,
内销销项税额850,
进项5000
免抵退税额1000
那么应退税额是1000
内销还需要再交增值税吗

老江老师 解答

2019-04-18 10:58

内销不需要交增值税!

Sophia Fu 追问

2019-04-18 11:33

上面的举例,如果本月进项是0或者进项只有500,是怎样的?

老江老师 解答

2019-04-18 12:02

500进项,内销应交增值税(850-500-外销收入*征退税差)

Sophia Fu 追问

2019-04-18 12:04

如果本月不申请退税,那么应交增值税就是850-500是吗?

老江老师 解答

2019-04-18 12:05

是的,内销就是按销项减进项计算

Sophia Fu 追问

2019-04-18 12:38

老师,出口价格是1万
退税率15%
征税率16%
内销销项税额是850
进项税0假定没有留底
那么
1.可以拿到多少退税款?
2.本月需要缴纳增值税吗?交多少?谢谢老师。

老江老师 解答

2019-04-18 13:16

进项税0
本月应交增值税=850*16-(0-1*1%)
本月退税0

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相关问题讨论
一般纳税人:销项税额-进项税额。小规模。销项税额
2019-04-17 23:02:49
你好 内销的增值税:本期销项税额-本期认证的进项税额-期初留抵税额 与一般企业的增值税计算并没有原则性的区别!
2019-04-18 08:10:47
需要内销和外销分别核算 内销对应的进项可以抵扣
2020-01-03 00:23:43
您好,内销的增值税可抵扣进项税
2022-02-16 17:15:40
借银行贷,原材料 应交税费-应交增值税-销项税。
2018-12-06 11:00:05
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