送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-17 18:00

您好
请问您是收到负数发票还是开具负数发票

゜坚强丶渐渐地变强゛ 追问

2019-04-17 18:00

开具的

bamboo老师 解答

2019-04-17 18:01

那您前期结转销售成本怎么写分录的?做一份跟结转销售成本相同的红字分录

゜坚强丶渐渐地变强゛ 追问

2019-04-17 18:02

懂了!

bamboo老师 解答

2019-04-17 18:04

嗯嗯 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 请问您是收到负数发票还是开具负数发票
2019-04-17 18:00:02
借:应收账款 贷:营业收入 应交税金 借:营业成本 -人工费贷:银行存款
2019-08-08 14:32:15
同学你好,可以将发出去的货物的成本先暂估入库,进行成本结转,汇算清缴前取得发票就行
2022-02-21 15:00:28
你好,按实际 结转 借主营业务成本贷劳务 成本 银行存款等,
2020-03-09 14:12:30
借应交税费缴增值税,转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项。 这个做不做都可以的。
2024-05-27 10:14:24
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