货月初到了,票下个月初才能到,期间卖货的成本应该怎么做分录?
优秀的花卷
于2019-04-17 15:07 发布 688次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好
借;库存商品 贷;应付账款——暂估
借;主营业务成本 贷;库存商品
2019-04-17 15:08:52

借库存商品贷应付账款,借银行存款贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷库存商品。
下月发票到了,借应付账款贷库存商品,借主营业务成本负数,贷库存商品负数,借库存商品进项贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品。
2020-06-03 10:25:21

你好,成本应该在上月结转借;主营业务成本 贷库存商品
2020-05-19 11:21:11

你好,我能都是月末最后一天做暂估,下月初第一天就把它冲回,一般不会发生这种情况,如果发生销售,正常做结转就可以。
2019-10-22 22:27:09

你好 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 借银行存款贷应收账款 就这样做 先做无票收入 如果后期要开票在冲
2019-08-27 16:46:43
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