老师,因为出库单生成,系统会产生应收账款,但实际是赠送年会的福利费,那我可以借管理费用福利费。贷应收账款吗
NING
于2019-04-17 14:15 发布 1010次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
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可以这么冲销应收账款
2019-04-17 15:22:14

这个是两回事的,用于福利费是单独计入福利费明细科目核算的。这个与应收款是不能对冲的。
2019-04-16 20:24:16

好的,我明白了,谢谢老师!
2023-03-24 14:03:22

你好!新准则取消了原“应付工资”、“应付福利费”会计科目、增设“应付职工薪酬”科目核算企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬。按照“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”等应付职工薪酬项目进行明细核算,即将职工福利费列入职工薪酬范围核算。
借:管理费用----福利费 500
贷:应付职工新酬------应付福利费 500
它是这个意思
2017-02-21 10:58:19

那如果之前都没有通过这个科目怎么办
2018-12-14 12:48:42
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