送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-04-17 13:38

管理费用借方和应付职工薪酬贷方是一样的,按你当月计提当月的,按所属期计提的就可以

ajgojgpa 追问

2019-04-17 13:50

 如果不一样的时候写哪个呢?

答疑郭老师 解答

2019-04-17 14:02

具体的什么原因不一样

ajgojgpa 追问

2019-04-17 14:35

我想知道如果不一样时是填应付工资(应付职工薪酬)的金额,还是填管理费用-工资那一栏,

ajgojgpa 追问

2019-04-17 14:56

????

答疑郭老师 解答

2019-04-17 16:38

借贷不平,你账上怎么做的。账载金额看,应付职工薪酬,贷方发生额合计

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相关问题讨论
管理费用借方和应付职工薪酬贷方是一样的,按你当月计提当月的,按所属期计提的就可以
2019-04-17 13:38:45
你好,填写管理费用,工资里面的金额
2019-04-17 14:59:56
对损益没有影响,可以不用调整
2015-10-30 11:40:50
借固定资产 贷以前年度损益调整 ,之前折旧做借 以前年度损益调整,贷累计折旧,
2020-08-22 11:48:21
您好,今年红冲一笔,借:以前年度损益调整,负数,贷:相关科目,负数。同时,借;利润分配-未分配利润,负数,贷;以前年度损益调整,负数。
2018-07-24 15:31:26
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