老师好,03月份有4700元的发票要在4月份开16个点的增值税发票,3月份增值税纳税申报表不开票收入填了4700,后面要怎么操作,账务要怎么处理?謝老师!

之之
于2019-04-17 12:31 发布 613次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
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你在4月开票时,做无票收入负数,开票正数
3月份就确认增值税
借:应收账款
贷:应交税费-增值税
2019-04-17 12:38:01
你好 3月份做分录 借 应收账款 贷 主营业务收入 未开票收入 应交税费 4月份冲掉这个未开票收入就是科目相同 金额负数 再按发票来做分录
2019-04-17 09:56:08
你好 你3月份没有确认为开票收入的话 4月份不能开16个点的发票
2019-04-16 17:28:58
在原应纳税款的基础上,按日加收滞纳税款0.05%的滞纳金。
2019-05-16 09:03:12
1.不用更改之前的报表
2.退税作为其他应收款处理,收到时冲减
2019-07-14 11:47:17
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