送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-04-17 12:38

你在4月开票时,做无票收入负数,开票正数
3月份就确认增值税
借:应收账款
贷:应交税费-增值税

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你在4月开票时,做无票收入负数,开票正数 3月份就确认增值税 借:应收账款 贷:应交税费-增值税
2019-04-17 12:38:01
你好 3月份做分录 借 应收账款 贷 主营业务收入 未开票收入 应交税费 4月份冲掉这个未开票收入就是科目相同 金额负数 再按发票来做分录
2019-04-17 09:56:08
你好 你3月份没有确认为开票收入的话 4月份不能开16个点的发票
2019-04-16 17:28:58
在原应纳税款的基础上,按日加收滞纳税款0.05%的滞纳金。
2019-05-16 09:03:12
1.不用更改之前的报表 2.退税作为其他应收款处理,收到时冲减
2019-07-14 11:47:17
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