老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

你好我想问下本月先开预付款发票但是本月货还未生产该如何做销售成本?
答: 你好,预付款发票不用确认收入的
你好我想问下本月先开预付款发票但是本月货还未生产该如何做销售成本
答: 这个是不做销售成本的,只要 借:预收账款 贷:应交税费--应交增值税(销项税额)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司委托乙方生产一批商品(包工包料),并提前预付了账款,直到公司收到并售卖了商品仍未收到乙方提供的发票,这种情况下公司在收到发票之前之后应如何确认成本?
答: 你好,可以做无票成本处理 借;预付账款,贷;银行存款 借;委托加工物资,贷;预付账款
老师,我们支付的委托加工产品的费用,当月加工当月付款,但是当月没有开发票,我计入了预付账款中,那当月能计入预付账款后再转入生产成本吗?还是只能等发票给我们后才能计入生产成本呢?
先付款,后来才到发票,保险发票,之前的会计,做的是借:应付帐款,贷:银行存款,我收到发票了,应该是借生产成本-基本生产成本保费,贷‘应付帐款,感觉是反了,应该他之前是预付帐款吧
以前会计预交一月初电费借预付账款带贷银行存款,一月26号发票到了冲预付账款借生产成本贷预付账款但是老总说做错了二月到的电费发票才是一月成本,我怎么改错啊

