送心意

梅老师

职称,注册会计师,税务师,中级会计师

2019-04-16 14:58

加的这个税照样作为销售收入处理。

我很好 追问

2019-04-16 15:13

我的意思是开票问题

我很好 追问

2019-04-16 15:15

没有成本票,然后开销项发票给客户,这风险太大了吧

梅老师 解答

2019-04-16 15:21

您好,开销项发票是可以的,按实际情况操作,只是您公司因为没有进项发票,不能抵扣增值税销项,也不能作为成本扣除,也就是全交企业所得税和增值税。

我很好 追问

2019-04-16 15:30

这在税局看来不是虚开吗?而且我们客户是要出口退税的,我们也不是对公付款采购的。

梅老师 解答

2019-04-16 15:31

站在税务角度很可能判断为虚开,建议找正规供应商采购商品,获取增值税进项发票。

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相关问题讨论
加的这个税照样作为销售收入处理。
2019-04-16 14:58:30
按不含 税价计。
2017-06-14 12:20:21
1、如果您公司是一般纳税人的话,台账金额是不含税金额。 2、是要一个月做一份的。
2018-08-06 11:30:21
您好,您确定以后可以收专票的华为,是按不含税金额暂估的
2020-06-07 20:53:50
您好!小规模含税,一般纳税不含税
2017-05-24 15:48:30
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