所有凭证都做完了,月底怎么转结,怎么计提
兔子
于2019-04-16 13:12 发布 752次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
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你好!要根据你们的具体业务,计提固定资产折旧,无形资产摊销,应交的增值税,企业所得税,做完后将损益类科目结转到本年利润,月末无余额
2019-04-16 13:43:35

借:银行存款-转入
贷:银行存款-转出
2023-02-21 09:48:01

你好,需要计提的有工资,折旧,税金等
成本结转金额=销售货物数量*单位产品成本
2019-07-31 19:45:31

贷款吗?可以一个人抵扣百分之百也可以两个人分别抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11

借管理费用,办公费600,贷库存现金600
2023-06-08 16:57:02
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