送心意

晓宇老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师

2019-04-16 12:46

您好,同学,这种情况应该这本月开具红字发票,将3月份开错的发票冲销,然后在本月重新开具正确税率的发票。请帮老师点击5星好评,谢谢!

いいな 追问

2019-04-16 12:47

需要填什么红字信息表吗 要通知接收单位吗

晓宇老师 解答

2019-04-16 12:55

同学,请问您这张发票已经交给对方了吗?如果已经交给对方,那么应由对方在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》。请帮老师点击5星好评,谢谢!

いいな 追问

2019-04-16 12:56

我们不开吗 对方填开红字信息表吗

いいな 追问

2019-04-16 12:57

对方开票吗

晓宇老师 解答

2019-04-16 13:01

对方开红字信息表,我方开具红字发票。具体步骤参考如下:
(1)首先由对方在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》。

(2)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。

(3)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

(4)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。”
请帮老师点击5星好评哦,谢谢!祝您生活愉快!

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相关问题讨论
您好,同学,这种情况应该这本月开具红字发票,将3月份开错的发票冲销,然后在本月重新开具正确税率的发票。请帮老师点击5星好评,谢谢!
2019-04-16 12:46:31
你好,先按照17合并到16的金额里申报掉,然后对方提交红字信息表,你们发票冲红重开。或者不重开不冲红就要去税局修改4月份的申报表
2018-11-02 16:15:21
8月开具红字发票,按17%的税率冲红,再按16%的发票的税率开具正确的蓝字发票处理
2018-08-29 11:28:29
你这个没有跨年,直接按营业收入作就是了。同学
2019-04-28 10:15:13
我们到底应该开多少税率的? 16%
2019-04-17 11:09:46
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