送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-16 08:36

你好,做账和原来发票做账的凭证一样,把金额都改成负数就可以了。

六月 追问

2019-04-16 08:40

这样做,我的流量无法分配,现金流量表就不对了,用的是用友软件

牛老师 解答

2019-04-16 08:56

你借银行存款了是吧,是的话讲银行存款科目改为预收账款,或者其他应付款。

六月 追问

2019-04-16 08:57

好的谢谢

牛老师 解答

2019-04-16 08:59

不客气,麻烦给个五星好评,谢谢

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相关问题讨论
你好,做账和原来发票做账的凭证一样,把金额都改成负数就可以了。
2019-04-16 08:36:45
你好,做上月会计分录的红字分录就可以的
2020-01-13 08:23:32
你好,可以的 跨月了是不可以作废的
2017-02-09 15:54:55
您好 请问还要开具蓝字发票么?
2019-03-01 13:11:00
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-01-12 11:00:55
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