请问我是小规模纳税人,我开具的研发技术增值税普票,分录该如何做
杨明华
于2019-04-15 21:58 发布 553次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好
借:应收账款等
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税
季度末确认无需交税
借:应交税费——应交增值税
贷:营业外收入
2019-04-15 21:59:50

你好,我方开具税率为6的技术服务费发票给企业,收到进项税率3的小规模纳税人开具的增值税专用发票也是技术服务费,这种情况是计入成本核算的
借;主营业务成本,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
2020-04-28 20:00:29

你好 借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费 ——应交增值税
2018-09-26 21:23:18

您好!可以按照服务完成程度,比如这个月完成了20%,就按合同约定收入的20%确认收入,并申报纳税。
2016-05-16 14:50:08

你好!自行在你所在省份的网上电子税务填报。
2019-06-08 16:20:19
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