送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-04-15 20:55

你好,计提时,借管理费用--工资,贷应付职工薪酬--工资,发放时,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其他应付款--个人社保费、公积金,其他应付款--扣款

小财务 追问

2019-04-15 21:02

那其他应付款怎么冲掉?一直贷方有余额?

庄老师 解答

2019-04-15 22:30

你好,转入营业外收入科目

小财务 追问

2019-04-16 15:25

老师,个体户要不要交企业所得税?貌似就交增值税和附加税,还有个税吧???

庄老师 解答

2019-04-16 15:36

你好,缴个人经营所得税

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相关问题讨论
你好,计提时,借管理费用--工资,贷应付职工薪酬--工资,发放时,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其他应付款--个人社保费、公积金,其他应付款--扣款
2019-04-15 20:55:02
借应付职工薪酬-工资4000 贷:其他应付款-代扣社保368.64      其他应付款230    银行存款
2023-11-14 15:20:25
你好,从实际发放的工资中少发150就是了,比如应当发放2000,就按1850做发放分录就是了
2019-06-25 15:32:59
借;其他应收款 贷;应付职工薪酬
2017-05-09 11:30:26
罚款的金额确认为营业外收入
2018-10-12 16:58:10
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